073/21 |
Faktúra za potraviny a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
61,17 € |
26.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
100/21 |
Faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
205,92 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
14/2021 |
Rámcová zmluvy_Potraviny-ovocie a zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
7 102,38 € |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
28.06.2022 |
29.06.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
129/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
199,54 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
134/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
373,62 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
181/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
441,60 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
161/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
493,71 € |
15.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
220/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
234,55 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
254/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
348,06 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
278/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
227,94 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
291/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
176,55 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
318/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
250,38 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
353/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
88,49 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
391/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
23,20 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
049/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
253,92 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/03/2021 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
260,00 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
142/21 |
Faktúra za obliečky, paplóny a matrace. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková Forbasy |
47108703 |
|
524,60 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
195/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
77,46 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
177/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
215,25 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
217/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
177,78 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |