Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
182/24 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -19,50 € 05.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 47,52 € 04.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,13 € 10.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 79,20 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 348,65 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 237,90 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
074/24 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
095/24 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 15.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/24 faktúra za dýzy na vysávače Karcher Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 182,40 € 27.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
627/23 faktúra za PHM_mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,25 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/24 faktúra za PHM_yeti a freza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 141,37 € 09.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 72,56 € 21.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
057/24 Faktúra za opravu výtahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 45,00 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/24 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 49,92 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,52 € 16.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
037/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 62,28 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
052/24 Faktúra za potraviny _ ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 84,60 € 30.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/24 Faktúra za potraviny _ ryba a mrazena zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 76,20 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »