Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
204/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 281,42 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 -2,68 € 04.05.2023 29.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 665,18 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 698,38 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
288/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 699,20 € 06.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 566,29 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
361/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 586,85 € 03.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 313,87 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
417/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 296,28 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 326,51 € 20.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 404,72 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
513/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 498,35 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
536/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 193,71 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
567/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 85,62 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
583/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 81,85 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
617/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 47,53 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
614/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 315,22 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/009/23 Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 30,00 € 24.04.2023 25.04.2023 Objednávka
OBJ/026/23 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 500,00 € 17.08.2023 17.08.2023 Objednávka
390/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 316,03 € 17.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »