Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
020/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
167/22 Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 15,82 € 02.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 03.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/009/22 Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 230,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Objednávka
002/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,76 € 12.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
041/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 79,50 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
052/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,76 € 15.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
069/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 35,04 € 25.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
090/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,58 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
105/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,88 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
187/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 76,26 € 13.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 87,78 € 26.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
07/2022 Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 16.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
197/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 32,16 € 20.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 138,00 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
229/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 164,16 € 07.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
14/2022 Rámcová zmluva č. 14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 202,80 € 20.06.2022 01.07.2022 22.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
246/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 37,80 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
295/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 190,62 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
311/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 204,00 € 26.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »