Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
430/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 289,62 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/22 faktúra za potraviny_vajicka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 32,00 € 19.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 103,28 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
460/22 Faktúra za potraviny-vajička dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -2,11 € 03.11.2022 04.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
452/22 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 29,62 € 26.10.2022 04.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
453/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 424,24 € 26.10.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 218,71 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
492/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 27,43 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,18 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 18,29 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2022 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 27.04.2022 28.04.2022 30.04.2022 28.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
19/2022 Zmluva o prevode správy majetku PSK Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 22.07.2022 04.08.2022 03.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
20/2022 Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 05.09.2022 05.09.2022 05.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
344/22 faktúra za spojku do krovinorezu Škola v prírode Detský raj 00186759 Zatechservis, s.r.o. 03278263 14,27 € 29.08.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 22.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
477/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/22 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
051/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 14.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
190/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/22 Vyučtovacia faktúra za nákup routra Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 37,15 € 14.07.2022 03.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »