Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
507/22 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 430,64 € 07.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
27/2022 Zmluva o dielo č. 07 - 22 na projektovú činnosť na stavbu: Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná - Exteriér Škola v prírode Detský raj 00186759 PROARCH s.r.o. Poprad 31709109 Iné 15 000,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
282/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/22 Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 331,92 € 08.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.09.2022 21.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/22 Faktúra za technologický servis ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/017/22 Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Objednávka
429/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
471/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 09.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/22 Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
515/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 12.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
399/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
047/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
082/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
102/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
145/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »