Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
092/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 09.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
080/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,18 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
079/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
067/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 296,12 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
066/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
094/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 90,48 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
093/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 48,60 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
099/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 153,94 € 16.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
118/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 372,58 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
110/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 100,48 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 24,12 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 76,14 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2022 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 Iné 0,00 € 29.04.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
184/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 135,24 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 25,32 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 86,94 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,24 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »