224/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu_2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
26,40 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/15/2021 |
Objednávame si u Vás online prístup na stránku www.vssr.sk od 19.8.2021 do 18.8.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
386/20 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
062/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
152/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
311/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
251/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
181,66 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
263/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-15,78 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
233/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
299,08 € |
24.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
276/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
206,99 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
306/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
2,11 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
295/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
77,53 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
323/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-9,11 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
312/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
244,75 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
328/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
47,28 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
350/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-8,58 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
338/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
116,73 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
21/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru-kúpna zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
06.12.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
16/2021 |
Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
6 142,10 € |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
15.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
194/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
469,22 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |