222/21 |
Faktúra za náhradné krúžky_údržba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Peter Kováč KOVOTERM |
45319341 |
|
32,50 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
127/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
181,40 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
173/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
578,15 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
253/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
462,60 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
292/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
657,50 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
342/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
322,90 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
374/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
51,40 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
242/21 |
faktúra za opravu reproduktora |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
25.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/17/21 |
Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021 |
Zmluva o dielo č. 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
Iné |
6 936,00 € |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
27.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
388/21 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 358,08 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
02/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Košťal, s.r.o. |
46094083 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
213/21 |
faktúra za elektrickú energiu za 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
212/21 |
faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
10.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
199/21 |
faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
915,44 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
261/21 |
faktúra za elektrickú energiu za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
931,26 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
262/21 |
faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
304/21 |
faktúra za elektrickú energiu za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
658,09 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
349/21 |
faktúra za elektrickú energiu za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
626,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
370/21 |
faktúra za elektrickú energiu za november 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
425,02 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |