Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
374/23 Faktúra za elektrickú energiu 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 880,86 € 09.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/23 Faktúra za elektrinu 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
356/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 118,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
354/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
20/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.09.2023 05.09.2023 31.12.2024 04.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
433/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 251,78 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23_domcek Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 22,33 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
422/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
411/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 191,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
410/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/23 Faktúra za elektrinu _vyučtovacia za domček 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -113,80 € 14.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova apríl/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -177,96 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -282,30 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -235,88 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -248,57 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu domcek 1-8/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -0,67 € 13.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2023 DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 5 951,64 € 28.02.2023 02.03.2023 01.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
530/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 10.01.2023 11.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
532/22 Faktúra za služby mobilnej siete 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »