Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
309/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,88 € 10.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,08 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 20.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/23 faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,18 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
418/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,67 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
406/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,08 € 30.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
445/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,48 € 21.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
460/23 faktúra za PHM_kosacka, píla Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 133,50 € 28.09.2023 02.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,48 € 12.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
547/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,48 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
580/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,90 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
619/23 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 103,32 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
465/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 144,00 € 02.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
464/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 201,00 € 02.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
507/23 Faktúra za elektrickú energiu 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 246,22 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/23 Faktúra za elektrickú energiu 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 27,88 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
559/23 Faktúra za elektrickú energiu 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 25,93 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
558/23 Faktúra za elektrickú energiu 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 142,62 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
532/23 Faktúra za plyn 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »