Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
456/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 79,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
455/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 92,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
26/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
496/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 97,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
495/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 93,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
513/22 Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 36631124 7,80 € 09.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
291/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.07.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
290/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 -2,00 € 15.06.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
284/22 Faktúra za služby mobilnej siete 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,97 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
283/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
272/22 Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 222,47 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/22 Faktúra za Magio Internet 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 09.08.2022 09.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/22 Faktúra za služby mobilnej siete 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
330/22 Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 197,52 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »