Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
491/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,18 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
21/2022 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 0,00 € 06.10.2022 10.10.2022 07.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
13/2022 Rámcová zmluva č. 13/2022_suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 11 273,26 € 17.06.2022 01.07.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
035/22 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
020/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
167/22 Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 15,82 € 02.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 03.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/009/22 Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 230,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Objednávka
320/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/22 Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 222,00 € 25.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 22.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
477/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/22 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
051/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 14.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
190/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
002/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,76 € 12.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
041/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 79,50 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
052/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,76 € 15.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
069/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 35,04 € 25.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
090/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,58 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra