491/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
343,18 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
21/2022 |
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s r.o. |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2022 |
10.10.2022 |
|
07.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
13/2022 |
Rámcová zmluva č. 13/2022_suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s r.o. |
00685232 |
Iné |
11 273,26 € |
17.06.2022 |
01.07.2022 |
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
035/22 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
020/22 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
167/22 |
Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
15,82 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
170/22 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
223,73 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/009/22 |
Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
230,00 € |
27.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
320/22 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
223,73 € |
01.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
310/22 |
Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
222,00 € |
25.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
352/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
22.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
477/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
024/22 |
Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
051/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
190/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
002/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
53,76 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
041/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
79,50 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
052/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,76 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
069/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
35,04 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
090/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
20,58 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |