Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
111/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.03.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 28.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
346/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 27.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
403/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 29.07.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
464/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
556/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 28.10.2024 04.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
595/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 26.11.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
630/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 20.12.2024 30.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/030/24 Na základe cenovej ponuky z 13.12.2024 si objednávame PVC obrus na metre s textilným podkladom 60m - 3 rolky, šírka 140cm, kód: 1083-2 v cene 76,- EUR/rolka s DPH. Škola v prírode Detský raj 00186759 DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. 36373991 228,00 € 18.12.2024 18.12.2024 riaditeľ Objednávka
633/24 Faktúra za obrusovinu /3 rolky Škola v prírode Detský raj 00186759 DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. 36373991 228,00 € 20.12.2024 30.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
542/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 14.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
518/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 03.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
565/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
583/24 Faktúra za rozbor vody _minimálny Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 164,40 € 15.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
616/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 11.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
600/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 05.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
636/24 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 164,40 € 30.12.2024 03.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »