Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
058/24 Faktúra za nákup umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 4 020,02 € 31.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
102/24 Faktúra za diagnostiku chýb na rúre Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 50,40 € 19.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/11/24 Objednávame si u Vás autobatériu do Mercedesu Vita. Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 110,00 € 15.05.2024 15.05.2024 Objednávka
015/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 158,34 € 11.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 93,51 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 300,51 € 01.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 365,91 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 614,71 € 18.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/24 Faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 118,60 € 12.02.2024 13.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
03/2024 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č.5/2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika –Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 09.02.2024 10.02.2024 09.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
009/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/3/24 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 40240023 zo dňa 30.01.2024 kalibrované teplomery, vlhkomer a kalibráciu našich váh vrátane prepravných nákladov. Škola v prírode Detský raj 00186759 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 810,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
076/24 Faktúra za nákup kalibrovaných teplomerov a kalibráciu váh. Škola v prírode Detský raj 00186759 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 810,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/10/24 Objednávame si u Vás kľučky do interiérových dverí. Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 485,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Objednávka
158/24 Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/ Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 484,80 € 21.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 54,47 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 168,35 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
026/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 38,37 € 17.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 218,71 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »