Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
131/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.01. - 31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.04. - 30.6.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
462/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.07. - 30.9.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
610/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.10 -31.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 42,17 € 16.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
495/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 264,40 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 320,42 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
534/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,26 € 03.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
553/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 395,30 € 10.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
552/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 9,24 € 10.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
540/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 47,56 € 07.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
571/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 288,95 € 21.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
560/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 154,68 € 14.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
587/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 108,46 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
611/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,56 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
10/2023 Rámcová zmluva č. 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 6 057,60 € 22.05.2023 01.06.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
246/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 255,02 € 14.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »