Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 372,58 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
110/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 100,48 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 24,12 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 76,14 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2022 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 Iné 0,00 € 29.04.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
184/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 135,24 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 25,32 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 86,94 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,24 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
192/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 11,88 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
200/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,79 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 11,88 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
234/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 107,17 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 248,37 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,26 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
243/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra