222/21 |
Faktúra za náhradné krúžky_údržba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Peter Kováč KOVOTERM |
45319341 |
|
32,50 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
010/21 |
Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
16,39 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
225/21 |
Faktúra za prístup na www.VSSR.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
224/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu_2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
26,40 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/15/2021 |
Objednávame si u Vás online prístup na stránku www.vssr.sk od 19.8.2021 do 18.8.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
001/21 |
Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
15/2021 |
Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
1 709,60 € |
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
|
Zmluva |
158/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
113,64 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
197/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
97,28 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
187/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
48,24 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
165/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,70 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
200/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
38,16 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
214/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
110,46 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
234/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
271,44 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
274/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
120,66 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
320/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
64,62 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
332/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
71,70 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
242/21 |
faktúra za opravu reproduktora |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
25.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/17/21 |
Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
029/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |