Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
336/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 131,44 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
337/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 76,30 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 100,28 € 21.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
339/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 176,42 € 21.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
340/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 127,81 € 24.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 35,90 € 25.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 59,64 € 25.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
345/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 120,19 € 26.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
346/23 faktúra za mliečne výrobky a mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 122,29 € 26.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
347/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 129,24 € 26.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/23 Faktúra za nákup pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 449,45 € 27.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
349/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 29,68 € 28.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
351/23 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 216,00 € 31.07.2023 18.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/23 Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 2 469,60 € 31.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 19,80 € 01.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
354/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra