074/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
82,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
075/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
321,26 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
076/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
78,10 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
077/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,85 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
078/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
079/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
08/2022 |
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 14.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
26.05.2022 |
27.05.2022 |
|
26.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
080/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
198,18 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
081/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
446,46 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
082/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
083/22 |
Faktúra za Magio Internet 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
084/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,94 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
085/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
239,39 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
086/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
087/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
088/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
089/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,39 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
09/2022 |
Rámcová zmluva č. 1 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
14 995,90 € |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
31.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
090/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
20,58 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
091/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
304,37 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |