Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
313/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 361,43 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
314/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 17,28 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
315/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
316/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 342,04 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
317/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 83,76 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
318/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,48 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
319/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 373,44 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
320/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
321/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
322/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
323/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 41,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 10,12 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
326/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 259,52 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/22 faktúra za elektrickú energiu za júl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 003,56 € 04.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 497,21 € 04.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/22 Faktúra za Magio Internet 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
330/22 Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 197,52 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 545,10 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/22 Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 331,92 € 08.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra