Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
293/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,30 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 360,22 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
295/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 190,62 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
296/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 77,68 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/22 Vyučtovacia faktúra za nákup routra Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 37,15 € 14.07.2022 03.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
298/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
299/22 Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 525,23 Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 525,23 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
300/22 Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 € Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 127,99 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/22 Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 276,97 € 18.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 253,03 € 20.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/22 Faktúra za potraviny v sume 399,31 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 399,31 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
305/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky od 11.07.-20.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 449,26 € 21.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
306/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 486,17 € 21.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
307/22 Faktúra za potraviny - čerstvá hydina Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 48,72 € 22.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
308/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 99,60 € 22.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
309/22 Faktúra za opravu el.trojrúrovej pece Gastro Haal PCE - 930 C v sume 186,35 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 186,35 € 25.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/22 Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 222,00 € 25.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
311/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 204,00 € 26.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
312/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra