Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
094/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
095/25 Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,15 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/2/25 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov a odbornú prehliadku kotolne spolu s ostatnými nákladmi v sume 1 468,08 Eur. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 468,08 € 06.03.2025 07.03.2025 Objednávka
OBJ/1/25 Objednávame si u Vás ESET HOME Security Premium pre 5 zariadení na 2 roky v cene 139,97 s DPH. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ESET, spol. s r.o. 31333532 139,97 € 05.03.2025 06.03.2025 Objednávka
092/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 450,78 € 05.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
091/25 Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,95 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
089/25 Faktúra za OptikNet 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
090/25 Faktúra za služby pevnej siete 02/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 203,36 € 04.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 164,86 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
086/25 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 632,00 € 03.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/25 Faktúra za plyn_domček Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 86,00 € 03.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
084/25 Faktúra za plyn_budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 4 500,00 € 03.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
085/25 Faktúra za plyn_kuchyňa Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 239,00 € 03.03.2025 25.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 25,62 € 28.02.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/25 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/25. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.02.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/25 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,54 € 27.02.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
079/25 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 185,73 € 26.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 190,20 € 26.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/25 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,82 € 24.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »