Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
268/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 136,75 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
267/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 78,90 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
266/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 214,37 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 236,42 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,45 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 127,88 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/23 Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 199,98 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
14/2023 Rámcová zmluva_zelenina a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. 36681172 Iné 11 193,20 € 21.06.2023 01.07.2023 30.06.2024 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
262/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,42 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
259/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 426,06 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 349,85 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/23 Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 5 980,00 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/021/23 Objednávame si u Vás opravu okna na dverách auta Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 110,00 € 20.06.2023 23.06.2023 Objednávka
OBJ/018/23 Objednávame si u Vás tyčový mixér MP450VV Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 850,00 € 19.06.2023 20.06.2023 Objednávka
OBJ/020/23 Objednávame si u Vás výškopisné a polohopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatranskej Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 1 100,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Objednávka
255/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 665,18 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/23 Faktúra za deratizáciu prevádzky Škola v prírode Detský raj 00186759 Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. 55260616 270,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/23 Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/23 Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 198,00 € 19.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 132,19 € 19.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra