Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
296/23 Faktúra za plyn 7/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 03.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
295/23 Faktúra za plyn 7/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 128,00 € 03.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.04. - 30.6.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
279/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 137,64 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
278/23 Faktúra za nerezové výrobky do kuchyne_stoly Škola v prírode Detský raj 00186759 Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 43774083 1 097,40 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
280/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 452,37 € 30.06.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/023/23 Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 43774083 1 100,00 € 29.06.2023 07.07.2023 Objednávka
277/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 568,10 € 28.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
17/2023 Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj 00685232 Iné 17 673,12 € 27.06.2023 01.07.2023 30.06.2024 28.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
275/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 120,68 € 27.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/23 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 180,30 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
274/23 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -32,40 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
272/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
273/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,37 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
271/23 faktúra za obrusy Škola v prírode Detský raj 00186759 Aimi Shop s. r. o. 52695841 231,00 € 23.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
16/2023 Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba žilina 31563490 Iné 3 862,20 € 23.06.2023 01.07.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
15/2023 Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 10 892,54 € 23.06.2023 01.07.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/022/23 Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 990,00 € 23.06.2023 24.06.2023 Objednávka
270/23 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _PD exteriér Škola v prírode Detský raj 00186759 PROARCH s.r.o. Poprad 31709109 15 000,00 € 23.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra