Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
340/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 127,81 € 24.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
339/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 176,42 € 21.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 100,28 € 21.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 20.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
337/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 76,30 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 410,62 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 131,44 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 566,29 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 665,27 € 19.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/025/23 Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 2 470,00 € 17.07.2023 18.07.2023 Objednávka
329/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 17.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
330/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 174,70 € 17.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 168,28 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 96,38 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
326/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 119,05 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 423,79 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 636,25 € 13.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra