Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
380/23 faktúra za ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 15,93 € 10.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a šatni Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 25,83 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 103,96 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,75 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 235,14 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 178,16 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 112,54 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
371/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 4,86 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/23 faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,18 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
370/23 Faktúra za služby mobilnej siete 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
369/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
368/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/23 Faktúra za elektrickú energiu 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 880,86 € 09.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
19/2023 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 07.08.2023 08.08.2023 07.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
367/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 63,76 € 07.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
366/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 134,61 € 07.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
363/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 182,30 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
365/23 Faktúra za služby pevnej siete 07/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 212,26 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
364/23 Faktúra za Magio Internet 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 41,33 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
362/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 664,30 € 03.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra