Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
402/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 267,54 € 23.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
396/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 263,66 € 22.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
397/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 68,76 € 22.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
395/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 66,85 € 21.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 113,89 € 21.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
393/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 119,20 € 21.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 313,87 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/026/23 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 500,00 € 17.08.2023 17.08.2023 Objednávka
390/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 316,03 € 17.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 247,38 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 15,55 € 16.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 66,19 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 86,70 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 302,35 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 52,97 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/23 Faktúra za elektrinu _vyučtovacia za domček 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -113,80 € 14.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 263,60 € 10.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra