Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
144/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 22,18 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
145/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
143/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 153,48 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
141/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
138/22 Faktúra za služby mobilnej siete 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,82 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
137/22 Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 91,82 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/22 faktúra za elektrickú energiu za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 993,22 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/22 faktúra za likvidáciu odpadových hmôt Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 160,76 € 06.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/22 faktúra za revíziu a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 022,00 € 06.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/22 Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 328,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/22 Faktúra za Magio Internet 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 573,20 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 308,14 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra