Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/7/25 objednávame si výmenu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 600,00 € 04.06.2025 05.06.2025 riaditeľ Objednávka
05/2025 Rámcová zmluva č. 05/2025_hydinové mäso a výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 8 001,92 € 26.05.2025 01.06.2025 27.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2025 Rámcová zmluva č. 06/2025_ bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 13 075,78 € 26.05.2025 01.06.2025 27.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
216/25 Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 1.polrok 2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 55,00 € 26.05.2025 29.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 360,21 € 23.05.2025 29.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
212/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 56,90 € 23.05.2025 29.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
210/25 Faktúra za vykonanie prác na EPS_preprogramovanie GSM /zmena telefon.čísel Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 108,24 € 22.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/25 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,44 € 22.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 151,82 € 21.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 337,64 € 21.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 494,16 € 21.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 446,96 € 19.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
205/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 149,19 € 19.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 108,40 € 19.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
203/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 246,68 € 19.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 109,05 € 16.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
200/25 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
202/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 42,85 € 16.05.2025 28.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 15.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 220,48 € 15.05.2025 22.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »