Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
090/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 35,55 € 12.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/26 Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 02/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,99 € 11.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
089/26 Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 68,83 € 11.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/26 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac február Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 63,47 € 10.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
086/26 Faktúra za aktualizáciu projekt.dokumentácie - Exteriér Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PROARCH s.r.o. Poprad 31709109 3 500,00 € 06.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
079/26 Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2026 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,95 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
073/26 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 558,03 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
074/26 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 208,18 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
075/26 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 67,07 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/26 Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_03/2026 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 skysignal s.r.o. 45669961 300,00 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/26 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Práčovňa, s. r. o. 36514136 442,45 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/26 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2026 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
076/26 Faktúra za služby pevnej siete 02/26 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 206,91 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/26 Faktúra za OptikNet 02/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 31,67 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/26 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/26 Faktúra za služby mobilnej siete 02/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,15 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
084/26 Faktúra za služby mobilnej siete 02/26 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,06 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
085/26 Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 269,37 € 05.03.2026 20.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
072/26 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,24 € 27.02.2026 19.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
069/26 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 LUJAN Plus s.r.o. 36681172 113,23 € 26.02.2026 19.03.2026 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 »