Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/2025 Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č. 4/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 28.08.2025 01.09.2025 31.08.2026 01.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
369/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 -22,60 € 27.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
367/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 235,47 € 22.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
362/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,67 € 15.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
363/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 105,39 € 15.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
361/25 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac júl Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 90,41 € 13.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 80,20 € 13.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
358/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 364,56 € 13.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 69,67 € 13.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 377,37 € 13.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
351/25 Faktúra za Finančného spravodajcu _rok 2026_1.preddavok Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 30,45 € 12.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 35,06 € 12.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 549,55 € 12.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 75,68 € 11.08.2025 02.09.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/10/25 Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame 10 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 MRAVA, s.r.o. 36512231 2 995,00 € 08.08.2025 09.08.2025 Objednávka
349/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 219,95 € 08.08.2025 15.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/25 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 185,73 € 07.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/25 Faktúra za služby mobilnej siete 07/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,06 € 07.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 120,54 € 07.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/25 Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 07.08.2025 13.08.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »