12/2025 |
Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č. 4/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
01.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
369/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-22,60 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
367/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
235,47 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
362/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,67 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
363/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
105,39 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
361/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac júl |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
90,41 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
360/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
80,20 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
358/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
364,56 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
359/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
69,67 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
357/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
377,37 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
351/25 |
Faktúra za Finančného spravodajcu _rok 2026_1.preddavok |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
30,45 € |
12.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
353/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
35,06 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
352/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
549,55 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
350/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
75,68 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/10/25 |
Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame 10 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
2 995,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
349/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
219,95 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
334/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
342/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,06 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
343/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
120,54 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
344/25 |
Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
269,37 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |