Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/15/0087 | Magma - systémová podpora I.Q | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 20.04.2015 | 30.04.2015 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/15/0161 | Magma - nová verzia | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 10.07.2015 | 11.08.2015 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/15/0166 | MAGMA- syst.podpora 2.Q.2015 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 24.07.2015 | 18.08.2015 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/15/0219 | Magma-nová verzia | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 12.10.2015 | 29.10.2015 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/15/0222 | MAGMA systémová podpora 3.Q 2015 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/15/0286 | Magma-systémová podpora - 4.Q 2015 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 17.12.2015 | 23.12.2015 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/14/0008 | Magma-nová verzia-I.Q.2014 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 20.01.2014 | 28.01.2014 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/14/0078 | nová mzd.verzia Magma-2.Q. 2014 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 08.04.2014 | 17.04.2014 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/14/0094 | systémová podpora Magma-1.Q 2014 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 30.04.2014 | 24.05.2014 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/14/0154 | nová mzd.verzia Magma-3.štvrťrok 2014 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 16.07.2014 | 29.07.2014 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/14/0157 | Magma-systém.podpora 2.Q.2014 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 24.07.2014 | 03.09.2014 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/14/0210 | nová verzia Magma-4.štvrťrok 2014 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 17.10.2014 | 31.10.2014 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
068/14 | oprava a údržba kopírovacieho stroja Toshiba, nový toner do Toshiby | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 0,00 € | 11.11.2014 | 14.11.2014 | Marián Marko | riaditeľ | Objednávka | |||
DFB/14/0217 | Magma-systém.podpora-3.Q 2014 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 30.10.2014 | 19.11.2014 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/14/0239 | údržba kopírovacieho stroja, toner 1 ks | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 129,82 € | 26.11.2014 | 10.12.2014 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/14/0279 | MAGMA-mzd.-syst.podpora-4.štvrťrok 2014 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 29.12.2014 | 03.01.2015 | Mária Petríková | Faktúra | ||||
DFB/13/0087 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 193,28 € | 24.04.2013 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
DFB/13/0078 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 16.04.2013 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
DFB/13/0016 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 23.01.2013 | 13.06.2013 | Mária Petríková | Faktúra | |||||
DFB/13/0157 | nová verzia MAGMA HCM-3.štvrťrok 2013 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | AutoCont SK s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 17.07.2013 | 30.07.2013 | Mária Petríková | Faktúra |