Faktúra č. DFB/25/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
  • IČO: 00164984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena akumulátorov externom zdroji EPS
  • Dátum doručenia: 15.07.2025
  • Celková hodnota: 110,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/25
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/25 Objednávame si u Vás výmenu akumulátorov v externom zdroji EPS. Suma: 90 € bez DPH Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 D+K Alarm s. r. o. 36459411 0,00 € 09.07.2025 10.07.2025 Objednávka
Tlačiť