Faktúra č. DFB/25/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
  • IČO: 00164984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Varta akumulátor 180 AH 1000A
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 516,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/25
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/25 Objednávame si u Vás akumulátor VARTA 1890Ah, 1000A 2ks - 258€/ks. Spolu: 516 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Sivák Ľubomír 37711598 0,00 € 27.05.2025 28.05.2025 Objednávka
Tlačiť