Faktúra č. DFB/24/0302

Obstarávateľ
  • Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
  • IČO: 00164984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0302
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby, drogéria
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 443,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113/24
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/24 Objednávame si u Vás:vlhčené utierky 2ks 3,98 €, hubky na riad 3ks 3,36 €, škrobenka Z 2ks 5,30 €, prací prášok derr 2ks 19,30, aviváž softlan 96ks 17,70 €, vrecia 70x110 25ks 5 €, sáčky 60l 2ks 4,70 €, spic span na podlahy 4ks 9,80 €, passion na podlahy Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ANAVY-Mgr.Martin Hugec 33873143 0,00 € 11.12.2024 11.12.2024 Objednávka
Tlačiť