Faktúra č. DFB/23/0294
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: Ever, s.r.o. Prešov
- IČO: 36492370
- Adresa: Komenského 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0294
- Popis fakturovaného plnenia: Cartridge do tlačiarní
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 1 522,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/23
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113/23 | Objednávame si u Vás HP 4302(original):W2200X Bk - 180,-€ 2ks,W2201A Cy - 112,-€ 2ks,W2202 Ye - 112,-€ 2ks,W2203 Ma - 112,-€ 2ks,HP130(renovacia):CF217A 27€ 2ks,HP1005(renovacia):CB435A- 25€ 2ks, HP 1018(renovacia):Q2612A-25€ 2ks, HP 77(renovacia):CF400A | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | Ever, s.r.o. Prešov | 36492370 | 0,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |