Faktúra č. DFB/20/0050

Obstarávateľ
  • Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
  • IČO: 00164984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobník "Hyg.soft"na ZZ utierky, utierky do zásobníka
  • Dátum doručenia: 17.03.2020
  • Celková hodnota: 112,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/20
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/20 Objednávame si u Vás Zásobník "Hyg.Soft"na ZZ utierky - 6ks, Utierky Z do zásobníka, 250 ks zelené - 20.000 bal Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 0,00 € 12.03.2020 13.03.2020 Objednávka
Tlačiť