Faktúra č. DFB/19/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
  • IČO: 00164984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 347,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/19
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/19 Gallus 10 kg 2ks, Pronto 1 ks, Škrobenka 2 ks, aviváž Silan 2 ks, vrecia do koša 2 ks, Xerox papier 25 ks, obálky DL bez ok. 300 ks, obálky A4 30 ks, obálky A5 40 ks, handra 2 ks, Passion gold 6 ks, toaletný papier 256 ks, DVD 10 ks, CD 10 ks, tyč.lepidlo Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ANAVY-Mgr.Martin Hugec 33873143 0,00 € 05.06.2019 06.06.2019 Objednávka
Tlačiť