Faktúra č. DFB/17/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
  • IČO: 00164984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál do insc. Kráľ UBU
  • Dátum doručenia: 17.10.2017
  • Celková hodnota: 65,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/17
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/17 elektro materiál-kábel dvojlinkový 100 m, zástrčka - 10 ks, zásuvka 4-násobná - 2 ks, kábel - trojžilový - 2 m, žiarovky 100w - 10 ks, žiarovky 60 W - 10 ks, žiarovky 40 W - 10 ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 KONEX ELEKTRO, s.r.o. 31680569 0,00 € 16.10.2017 17.10.2017 Objednávka
Tlačiť