DFB/24/0079 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0085 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0083 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
3,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,10 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0084 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
5,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0302 |
Mobilný internet 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0026 |
Mobilný internet 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0044 |
Mobilný internet 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Mobilný internet 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0308 |
EE- Chata Sigord 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0030 |
EE- Chata Sigord 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0053 |
EE- Chata Sigord 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0074 |
EE- Chata Sigord 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0002 |
Predĺženie registrácie domény divadload.sk |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0037 |
Hovorné mobil 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Hovorné mobil 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0012 |
Hovorné mobil 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0004 |
Magma - nové verzie I.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Magma - nové verzie II.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0001 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Predplatné časopisu kód 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADELNÝ ÚSTAV |
00164691 |
|
29,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0306 |
Finančný spravodajca 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Tlač plagátov na mesiac 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0080 |
Tlač plagátov 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0081 |
Tlač plagátov 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0010 |
Školenie: Ročné zúčtovanie dane za r. 2023 a legislat. zmeny 2023/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
40,00 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0025 |
hovorné 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |