Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0086 ZZ utierky 25x20 4000ks - 2 krabice, hygienické potreby, jednorázové obaly Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 322,76 € 18.04.2024 23.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0001 Zverejňovanie na rok 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ASSECO SOLUTIONS,a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 08.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0104 Zemný plyn 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 662,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0065 Zemný plyn 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 662,00 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0041 Zemný plyn 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 662,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0015 Zemný plyn 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 662,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0009 Zemný plyn 1/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 662,00 € 23.01.2024 26.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0091 Zdierka XLR 3P panel NEUTRIK 4ks, Krabička KM 28 - 2ks, Konektor okrúhly NTR-NA3FCB 2ks, Kabel repro 2x4,0 okrúhly SPCR240- 69 m Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. 47537914 180,79 € 19.04.2024 23.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0095 Vyúčtovacia fa - Poradca 2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 PORADCA s.r.o. 36371271 120,00 € 24.04.2024 24.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0106 Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 06.05.2024 14.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0064 Vylepovanie plagátov s programom DAD 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 03.04.2024 05.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0049 Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 11.03.2024 19.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0017 Výlep plagátov s programom DAD 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 69,70 € 02.02.2024 13.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0002 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 62 492,26 € 19.02.2024 29.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0003 Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 EBC group s. r. o. 36716235 102 042,01 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0001 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 1 575,00 € 19.02.2024 29.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFK/24/0004 Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle MZ 6/2023 - Rekonštrukcia DAD Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOZORING Prešov, s.r.o. 36490164 3 150,00 € 11.03.2024 14.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0112 Vuc-net 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2024 15.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0072 Vuc-net 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 15.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0047 Vuc-net 2/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 12.03.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/23/0304 Vuc-net 12/2023 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 22.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0024 Vuc-net 1/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0088 Vstupenkový kotúč 4ks Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 TICKETWARE SE 48298034 59,18 € 19.04.2024 23.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0006 Účtovné súvzťažnosti pre ROPO 2024-2026 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. 35730129 240,59 € 15.01.2024 22.01.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0036 Ubytovanie režiséra R. Balleka a jeho real. tímu div. hry Čakanie na Godota Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 36508110 511,50 € 02.03.2024 23.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0098 Ubytovanie režiséra div. hry romulus Veľký v termíne od 11. 03. -20.04.2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 36508110 528,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0059 Tlač plagátov na mesiac 3/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 25.03.2024 03.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0081 Tlač plagátov 5/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 16.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0080 Tlač plagátov 4/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 32,16 € 16.04.2024 19.04.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0028 Tlač plagátov 2/2024, propagačný materiál div. hry Čakanie na Godota Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 36490121 226,56 € 15.02.2024 22.02.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 »