DFB/24/0042 |
1% príspevok február 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
60,84 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0019 |
1% príspevok január 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
49,97 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0300 |
1%-tný príspevok december 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
70,29 € |
03.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0066 |
1%tný príspevok marec 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
55,56 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0040 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0061 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024 - vyúčt. fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Daň z nehnuteľností 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 798,18 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0022 |
Diagnostika a oprava el.obvodov ovládania na javisku - opona |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
190,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0034 |
DVD div. hry Čakanie na Godota |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0092 |
DVD záznam divadelnej hry Romulus Veľlký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0307 |
EE - Po, Jarková 77, 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
222,47 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0030 |
EE- Chata Sigord 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0308 |
EE- Chata Sigord 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0053 |
EE- Chata Sigord 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0074 |
EE- Chata Sigord 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0029 |
EE- Po, Jarková 77 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
234,59 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0052 |
EE- Po, Jarková 77 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
250,18 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0075 |
EE- Po, Jarková 77 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
181,43 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0077 |
Farby a príslušenstvo potrebné ku maľovaniu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
559,83 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0087 |
Farby Adler Holzlack ral 9005 3ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
166,24 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0306 |
Finančný spravodajca 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0035 |
Fotodokumentácia div. hry Čakanie na Godota |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0093 |
Fotodokumentácia div. hry Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0025 |
hovorné 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0303 |
Hovorné 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,30 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Hovorné 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Hovorné 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |