DFB/24/0017 |
Výlep plagátov s programom DAD 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0106 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr.art. Katarína Holková |
54965420 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0010 |
Školenie: Ročné zúčtovanie dane za r. 2023 a legislat. zmeny 2023/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
40,00 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024 - vyúčt. fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0094 |
Konzultácie v rámci vypracovania a náslesledného doplnenia dokumentácie zaslanej z MK |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Feminity s.r.o. |
50019856 |
|
900,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0088 |
Vstupenkový kotúč 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
59,18 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0113 |
Poplatok za online predaj 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
22,21 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0091 |
Zdierka XLR 3P panel NEUTRIK 4ks, Krabička KM 28 - 2ks, Konektor okrúhly NTR-NA3FCB 2ks, Kabel repro 2x4,0 okrúhly SPCR240- 69 m |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
180,79 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0039 |
Oprava havarijneho stavu strechy na budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Prekládka telekomunikačného rozvodu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
90,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0040 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0061 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0101 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Kulisy do div. hry Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
2 800,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Pravidelný výcvik KKV - šofér A. Gutt |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby |
41996020 |
|
330,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0057 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za I. Q. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
732,83 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za II. Q. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
732,83 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0002 |
Predĺženie registrácie domény divadload.sk |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/24/0002 |
Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EBC group s. r. o. |
36716235 |
|
62 492,26 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/24/0003 |
Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EBC group s. r. o. |
36716235 |
|
102 042,01 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0083 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
3,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0084 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
5,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0086 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 2 krabice, hygienické potreby, jednorázové obaly |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
322,76 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Ubytovanie režiséra R. Balleka a jeho real. tímu div. hry Čakanie na Godota |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
511,50 € |
02.03.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0098 |
Ubytovanie režiséra div. hry romulus Veľký v termíne od 11. 03. -20.04.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
528,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |