DFB/24/0101 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Raut pri príležitosti premiéry romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Súkromná stredná odborná škola |
00686514 |
|
960,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0105 |
Čistenie závesov na malej scéne DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DRUŽBA, s.r.o. |
36460125 |
|
370,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0102 |
Poistenie majetku II. Q 2024- nedoplatok |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
8,89 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
licenčné odmeny I. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SOZA |
00178454 |
|
195,00 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Hovorné mobil 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0098 |
Ubytovanie režiséra div. hry romulus Veľký v termíne od 11. 03. -20.04.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
528,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0095 |
Vyúčtovacia fa - Poradca 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
120,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Daň z nehnuteľností 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 798,18 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0092 |
DVD záznam divadelnej hry Romulus Veľlký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0093 |
Fotodokumentácia div. hry Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0094 |
Konzultácie v rámci vypracovania a náslesledného doplnenia dokumentácie zaslanej z MK |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Feminity s.r.o. |
50019856 |
|
900,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,10 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0089 |
PHL |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,48 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0088 |
Vstupenkový kotúč 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
TICKETWARE SE |
48298034 |
|
59,18 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0091 |
Zdierka XLR 3P panel NEUTRIK 4ks, Krabička KM 28 - 2ks, Konektor okrúhly NTR-NA3FCB 2ks, Kabel repro 2x4,0 okrúhly SPCR240- 69 m |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
180,79 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0087 |
Farby Adler Holzlack ral 9005 3ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
166,24 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0084 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
5,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0086 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 2 krabice, hygienické potreby, jednorázové obaly |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
322,76 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0085 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0083 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Okresný súd |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
3,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0079 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0080 |
Tlač plagátov 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0081 |
Tlač plagátov 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
32,16 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0082 |
Propagačný materiál ku div. hre Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
194,40 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0077 |
Farby a príslušenstvo potrebné ku maľovaniu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
559,83 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0074 |
EE- Chata Sigord 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |