DFB/23/0270 |
Servisná prehliadka Škoda OCTAVIA PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
861,01 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0272 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - motorové vozidlá |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
1 503,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0269 |
Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP 4302 2ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Alza.sk |
36562939 |
|
1 257,29 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0264 |
Ubytovanie režiséra hry Chráňte flóru a jeho real. tímu od 16.10.-02.12.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
1 534,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0263 |
Nájomné a služby spojené s nájmom za r. 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
994,14 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0268 |
Hovorné, internet 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0267 |
Vuc-net 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0266 |
Hovorné 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,30 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0265 |
Mobilný internet 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0262 |
Licenčná zmluva - Roulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
660,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0260 |
Členský príspevok ASDO 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASDO - Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov |
42325064 |
|
200,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0259 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0261 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
456,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0255 |
Fotodokumentácia div. hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0254 |
DVD záznam divadelnej hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0257 |
Raut pri príležitosti premiéry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
1 500,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0258 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
243,91 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0256 |
licenčné odmeny 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
271,65 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0253 |
Zemný plyn 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0252 |
Nájom steny budovy KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0251 |
Nájom-podiel na dani z nehnuteľ. 2023 KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
3 496,67 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0249 |
1% príspevok november 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
78,76 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0250 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
72,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0248 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0245 |
Pracovná obuv |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CANIS SAFETY a.s., org.zložka Košice |
47998156 |
|
56,21 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0247 |
Tlač plagátov 12/2023, propagačný materiál do div. hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
124,56 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0246 |
Tlač plagátov 11/2023, propagačný materiál do rozp. Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
154,27 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0244 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
312,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0243 |
Pracovné oblečenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CANIS SAFETY a.s., org.zložka Košice |
47998156 |
|
488,81 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0242 |
Hovorné mobil 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |