DFB/24/0111 |
Hovorné, internet 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0108 |
licenčné odmeny 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
71,68 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Školenie: Uzávierkové práce a sprac. konsolidácie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0055 |
PHL |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
77,03 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0020 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
80,21 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0089 |
PHL |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,48 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024 - vyúčt. fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0115 |
EE- Po, Jarková 77 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
87,88 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Prekládka telekomunikačného rozvodu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
90,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0040 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0061 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0101 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Porada ekonómov 8.-9.4.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Škola v prírode detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0007 |
Organizovanie tlačových besied v r. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ SYNDIKÁT NOVINÁROV |
00178501 |
|
120,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0095 |
Vyúčtovacia fa - Poradca 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
120,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0008 |
PHL |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
126,95 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0021 |
licenčné odmeny 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
127,39 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Magma - systémová podpora 1.Q.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0087 |
Farby Adler Holzlack ral 9005 3ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
166,24 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0091 |
Zdierka XLR 3P panel NEUTRIK 4ks, Krabička KM 28 - 2ks, Konektor okrúhly NTR-NA3FCB 2ks, Kabel repro 2x4,0 okrúhly SPCR240- 69 m |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
180,79 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0075 |
EE- Po, Jarková 77 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
181,43 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0022 |
Diagnostika a oprava el.obvodov ovládania na javisku - opona |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
190,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0082 |
Propagačný materiál ku div. hre Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
194,40 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
licenčné odmeny I. Q. 2024 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SOZA |
00178454 |
|
195,00 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr.art. Katarína Holková |
54965420 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0035 |
Fotodokumentácia div. hry Čakanie na Godota |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0093 |
Fotodokumentácia div. hry Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |