DFB/24/0105 |
Čistenie závesov na malej scéne DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DRUŽBA, s.r.o. |
36460125 |
|
370,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/24/0002 |
Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EBC group s. r. o. |
36716235 |
|
62 492,26 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/24/0003 |
Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Zlepšenie hygienických štandardov prostr. rekonšt. soc. zázemia DAD" Invest. akcia PJ:45975 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EBC group s. r. o. |
36716235 |
|
102 042,01 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFK/24/0007 |
Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo: "Rekonštrukcia administratívnych priestorov DAD" |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EBC group s. r. o. |
36716235 |
|
55 089,37 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0301 |
Cartridge do tlačiarní |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ever, s.r.o. Prešov |
36492370 |
|
2 355,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0306 |
Revízia a servis výťahu v budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
221,05 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0169 |
Odborná prehliadka a servis výťahu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
221,05 € |
30.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0094 |
Konzultácie v rámci vypracovania a náslesledného doplnenia dokumentácie zaslanej z MK |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Feminity s.r.o. |
50019856 |
|
900,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0256 |
Overenie digitálneho tachografu na autobuse Mercedes PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
135,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0079 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
1,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0085 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Danňový úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia - Colný úrad |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Finančné riaditeľstvo SR |
01012023 |
|
2,50 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0039 |
Oprava havarijneho stavu strechy na budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Oprava havarijneho stavu strechy na budove DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
FOST s.r.o. |
50347331 |
|
2 039,99 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0086 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 2 krabice, hygienické potreby, jednorázové obaly |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
322,76 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Zásoník na ZZ utierky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
17,69 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0254 |
ZZ utierky 25x20 4000ks - 10 krabíc, zásobníky na utierky 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
269,47 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0226 |
Odborné skúšky zdvíhacích zariadení na VS DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
H-technic, s. r. o. |
36596931 |
|
440,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0299 |
Káble, spojovacie zásuvky, žiarovky |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
598,61 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0291 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
510,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Prekládka telekomunikačného rozvodu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
90,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0126 |
Inštalácia telefónnej ústredne Panasonic s príslušenstvom |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
624,72 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0262 |
Servis telekom rozvodov a pripojenie sieťovej tlačiarne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
96,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0168 |
Znalecký posudok č. 13/2024 Stavba divadla, kotolne a pozemkov v kat.území PO na ul. Jarková 77 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Adrián Jutka |
35277815 |
|
3 000,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Pravidelný výcvik KKV - šofér A. Gutt |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby |
41996020 |
|
330,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0267 |
Zaškolenie a opakované oboznamovanie osôb na obsluhu VTZ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odborný pracovník VTZ a BOZP |
32963912 |
|
498,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0022 |
Diagnostika a oprava el.obvodov ovládania na javisku - opona |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
190,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0285 |
Odkladacia vitrína na kľúče |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Tatiana Lišková |
52714047 |
|
280,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |