DFB/24/0151 |
1% príspevok jún 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
106,77 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0203 |
1% príspevok september 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
54,40 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0166 |
Oprava scénických prvkov, scénického nábytku z div. fundusu (20ks stoličiek, 5ks stôl, 30ks praktikábel, 10ks blát) |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Marián Vojtek |
37530054 |
|
1 600,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0027 |
poplatok za komunálny odpad na r. 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 032,46 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Daň z nehnuteľností 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
1 798,18 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0017 |
Výlep plagátov s programom DAD 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Výlep plagátov s programom DAD 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0106 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0163 |
Výlep plagátov s programom DAD 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
64,70 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0197 |
Výlep plagátov s programom DAD 9/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
64,70 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr.art. Katarína Holková |
54965420 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0012 |
Hovorné mobil 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0037 |
Hovorné mobil 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Hovorné mobil 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Hovorné mobil 4/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Hovorné mobil 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0146 |
Hovorné mobil 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0170 |
Hovorné mobil 7/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,03 € |
30.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0182 |
Hovorné mobil 8/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0199 |
Hovorné mobil 9/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0142 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
350,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0095 |
Vyúčtovacia fa - Poradca 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
120,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0306 |
Finančný spravodajca 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0121 |
Vyúčtovanie fa - VSSR 2024-2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024 - vyúčt. fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0091 |
Zdierka XLR 3P panel NEUTRIK 4ks, Krabička KM 28 - 2ks, Konektor okrúhly NTR-NA3FCB 2ks, Kabel repro 2x4,0 okrúhly SPCR240- 69 m |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
180,79 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0077 |
Farby a príslušenstvo potrebné ku maľovaniu |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
559,83 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0087 |
Farby Adler Holzlack ral 9005 3ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
166,24 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |