DFB/24/0142 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
350,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0141 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
441,51 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0153 |
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
768,09 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0107 |
1% príspevok apríl 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
24,62 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0042 |
1% príspevok február 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
60,84 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0019 |
1% príspevok január 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
49,97 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0151 |
1% príspevok jún 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
106,77 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0127 |
1% príspevok máj 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
60,06 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0300 |
1%-tný príspevok december 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
70,29 € |
03.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0066 |
1%tný príspevok marec 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
55,56 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0138 |
Aktualizačná odborná príprava EZ SKU: EZVZ001 pre zc-ov : M. Tuptová, R. Tanislo, M. Polák |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
IOSO s. r. o. |
36650889 |
|
162,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0040 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0061 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 3/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0101 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0123 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 5/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0148 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 6/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0171 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 7/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0184 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |