Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0176 Zemný plyn 8/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 553,00 € 04.08.2025 08.08.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0174 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 8/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 04.08.2025 08.08.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0175 Licenčná odmena - Osem žien Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 1 894,20 € 04.08.2025 13.08.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0173 BOZP a pracovná zdravotná služba 7/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 3FIN s.r.o. 44701217 98,40 € 31.07.2025 08.08.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
042/25 Objednávame si u Vás výmenu a overenie tachografu v autobuse Mercedes PO706EM v celkovej sume 1 377,60€ s DPH. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SERGIO s. r. o. 44697481 0,00 € 29.07.2025 30.07.2025 Objednávka
DFB/25/0171 Hovorné mobil 7/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 23,58 € 28.07.2025 02.08.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0172 Poistenie majetku II. Q 2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Union poisťovňa, a.s. 31322051 406,67 € 28.07.2025 02.08.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0170 PHL Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 266,04 € 22.07.2025 29.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0168 EE, PO Jarková 6/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 102,89 € 15.07.2025 23.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0169 EE, Chata Sigord 6/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 35815256 6,85 € 15.07.2025 23.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0167 Výmena akumulátorov externom zdroji EPS Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 D+K Alarm s. r. o. 36459411 110,70 € 15.07.2025 23.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0166 Licenčné odmeny II. Q. 2025: Chráňte Flóru a Romulus Veľký Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SOZA 00178454 113,21 € 11.07.2025 23.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
041/25 Objednávame si u Vás výmenu akumulátorov v externom zdroji EPS. Suma: 90 € bez DPH Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 D+K Alarm s. r. o. 36459411 0,00 € 09.07.2025 10.07.2025 Objednávka
DFB/25/0165 licenčné odmeny 6/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 458,79 € 09.07.2025 17.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0158 Dial. nál. a mýtne, AdBlue Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 28,66 € 07.07.2025 10.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0159 Magma - systémová podpora III.Q.2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 10.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0160 Licenčné odmeny I.polrok 2025 - Pieskovisko Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Anna Wierzchowska-Wozniak FORMAT-A 88911060040 19,20 € 07.07.2025 10.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0161 Mobilný internet 6/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,15 € 07.07.2025 17.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0162 Hovorné 6/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,85 € 07.07.2025 17.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/25/0163 Vuc-net 6/2025 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,27 € 07.07.2025 17.07.2025 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »