Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
074/24 Objednávame si u Vás odborné skúšky zdvíhacích zariadení na VS DAD v sume 440 € s DPH. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 H-technic, s. r. o. 36596931 0,00 € 08.10.2024 08.10.2024 Objednávka
075/24 Objednávame si u Vás banketové stoličky 20 ks (1 ks 43,30 €), doručenie: 94,50 € v celkovej sume: 960, 51 € Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Oxygenic s.r.o 28938593 0,00 € 08.10.2024 08.10.2024 Objednávka
076/24 Objednávame si u Vás výtvarný návrh kostýmov do div. hry Peniaze v sume: 1 500 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ZUZU HUDEK design s. r. o. 47403675 0,00 € 08.10.2024 11.10.2024 Objednávka
077/24 Objednávame si u Vás divadelnú výpravu do inscenácie Peniaze v celkovej sume: 1 047,21 €. (kostýmy:521,73 €, scén. dekorácie: 525,48 €) sako 38.99,nohavice 5.00,topanky 20.99,kabelka 12.00,opasok 9.00,bluzka 5.00,sako 38.99,nohavice 25.99,topanky 6.00,blu Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ZUZU HUDEK design s. r. o. 47403675 0,00 € 08.10.2024 11.10.2024 Objednávka
DFB/24/0211 Mobilný internet 9/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 6,00 € 08.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0212 hovorné 9/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 52,37 € 08.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0213 Vuc-net 9/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0214 Hovorné, internet 9/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 T-Slovak Telekom,a.s. 35763469 70,38 € 08.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0210 Výlep plagátov s programom DAD 10/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 55472672 64,70 € 08.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
072/24 Objednávame si u Vás vysávač Kärcher WD 4 S V-20/5/22 v sume: 128,99 € a Bosch Professional Wallscanner D-tect 120 v sume: 315,99 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 NAY a.s. 35739487 0,00 € 07.10.2024 07.10.2024 Objednávka
071/24 Objednávame si u Vás raut pri príležitosti premiéry div. hry Peniaze v sume: 1 000 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Súkromná stredná odborná škola 00686514 0,00 € 07.10.2024 07.10.2024 Objednávka
DFB/24/0206 licenčné odmeny 9/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 LITA autorská spoločnosť 00420166 240,28 € 07.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0208 Dial. nál. a mýtne, AdBlue Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 SLOVNAFT, a.s. 31322832 22,59 € 07.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0209 Automatizované spracovanie výkazu FIN-504 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ASSECO SOLUTIONS,a.s. 00602311 71,70 € 07.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0207 Magma - systémová podpora III.Q.2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 07.10.2024 15.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
068/24 Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík Matador 245/70 R19,5 DHR 4 s prezutím v celkovej sume 1 095,98 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 MILEND s.r.o. 36499692 0,00 € 03.10.2024 03.10.2024 Objednávka
069/24 Objednávame si u Vás DVD záznam divadelnej hry Peniaze v sume 300 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Branislav Štefánik 16081974 0,00 € 03.10.2024 03.10.2024 Objednávka
070/24 Objednávame si u Vás fotodokuentáciu divadelnej hry Peniaze v sume 200 €. Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 Branislav Štefánik 16081974 0,00 € 03.10.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB/24/0204 Poskytované služby online predaj za obdobie 9/2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 CINETECH s. r. o. 50177168 27,75 € 03.10.2024 07.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
DFB/24/0205 SPIN - rozsah služby č.1 IV servisné práce. Q 2024 Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984 ASSECO SOLUTIONS,a.s. 00602311 387,14 € 03.10.2024 07.10.2024 Marián Marko riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »