009/24 |
Objednávame si u Vás fotodokumentáciu div. hry Čakanie na Godota v sume: 200,-€. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
010/24 |
Objednávame si u Vás DVD záznam div. hry Čakanie na Godota v sume: 300,-€. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0026 |
Mobilný internet 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0025 |
hovorné 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0024 |
Vuc-net 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0023 |
Hovorné, internet 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0022 |
Diagnostika a oprava el.obvodov ovládania na javisku - opona |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
190,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0021 |
licenčné odmeny 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
127,39 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0020 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
80,21 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0019 |
1% príspevok január 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
49,97 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
007/24 |
Objednávame si u Vás diagnostiku a opravu el. obvodov ovládania na javisku v sume: 190,- €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jozef ZELINKA |
34347798 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0017 |
Výlep plagátov s programom DAD 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
69,70 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Predplatné časopisu kód 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADELNÝ ÚSTAV |
00164691 |
|
29,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024 - vyúčt. fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0015 |
Zemný plyn 2/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
662,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Klobúky do div. hry Čakanie na Godota - 4ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr.art. Katarína Holková |
54965420 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
006/24 |
Objednávame si u Vás 4 ks klobúkov do inscenácie Čakanie na Godota v sume: 200,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mgr. art. Katarína HOLKOVÁ |
28021976 |
|
0,00 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0012 |
Hovorné mobil 1/2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Školenie: Uzávierkové práce a sprac. konsolidácie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASSECO SOLUTIONS,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |